3月8日,黄山市烟草专卖局(公司)召开2024年度内部审计委员会第一次会议。市局(公司)党组书记、局长、经理主持会议并讲话。
会议听取了2023年度审计发现主要问题及整改情况的汇报,研究了有关重难点问题的整改建议,审议通过了2024年度审计工作要点及目标计划。
会议充分肯定了去年审计工作取得的成效,对做好今年审计工作提出具体要求。一是扎实开展审计项目,高质量推进审计全覆盖。要做深研究型审计,聚焦主责主业,以强化审计价值为导向、服务企业高质量发展为目标,将研究型审计思维贯穿审计项目全过程。要做细经济责任审计,重点关注是否把“习惯过紧日子”要求不折不扣落到实处,更加全面、客观评价领导干部经济责任履职情况。要做实专项审计,聚焦重点领域、重点环节、重点项目、重点资金等方面,拓展审计监督广度和深度。二是强化审计问题整改,促进审计结果高效运用。要态度坚决,做好问题整改后半篇文章。强化审计问题和整改结果的公开,以审计通报、问题清单等形式,督促整改到位。健全整改跟踪检查机制和整改销号制度,认真抓好审计问题整改督办,确保整改实效,坚决防止问题屡查、屡改、屡犯。要加强分析,扩大审计结果运用广度。深挖问题成因,从体制机制层面提出改进建议,推动审计整改与完善制度、提高企业治理效能深度融合,督促有关单位部门举一反三,切实做到整改一项问题,规范一类行为。同时注重学习借鉴行业内好经验好做法。要形成合力,提高审计结果运用深度。强化“纪巡组审”贯通,加强协作配合,提升监督效能,为推动重大政策落实、促进权力规范运行、推进企业高质量发展发挥积极作用。三是提高审计工作质量,加强审计人才队伍建设,扎实抓好审计人员政治理论学习和理想信念教育。要认真提炼总结审计成果,编撰审计案例、论文、工作交流文章等,提升审计人员“能查、能说、能写”本领。要坚持目标导向,围绕上级考核、上级工作要求,前瞻性谋划审计工作,形成自身特色亮点。要提高创新意识,积极探索审计数字化转型,打造一支“业务+审计+数字化”的复合型高素质审计队伍。
市局(公司)内部审计委员会全体委员参加会议,审计委员会办公室全体成员列席会议。(鹿悦)